-
用友反结账怎么结账,财务人员经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。
【问题】
用友反结账怎么结账?
【答案】
点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了
用友反结账怎么结账相关阅读
用友软件怎样反记帐?
以已结账月份登陆1。 反结账:总账----期末----结账----选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6----显示取消结账即可
2. 反记账:总账----期末----对账----在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”----确认----退出
总账----凭证----恢复记账前状态----选择要取消月份的月初状态----确定----输入账套主管的密码----确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账----凭证----审核凭证----确认----确定----审核----成批取消审核----确定----退出----退出
月底结账和反结账操作方法:
1、首先对本期所有模块的单据准确无误,全部审核。检查现金银行的余额与实际相符。
2、固定资产计提折旧。使用工作量计提的固定资产,要确保工作量已经录入完成。然后点击计提折旧,生成一张计提折旧凭证,计提折旧完成。
3、固定资产的反计提折旧。点击反计提折旧进行反计提。
4、使用了工资模块录入工资数据和支付工资的 要进行工资费用分配 。
5、业务系统结账。点击月末处理,重算库存成本。
6、点击结转成本,进入结转核算成本界面,勾选单据类型。点击确定。提示结转成功。
7、点击进销存结账,进入结账界面,点击确定。
8、月底自动出现一张库存金额调整单。
可手工调整或者自动调整。
需要调整的产品对应的调整
科目需要填写(譬如:生产型企业可以调整到生产成本,商贸型企业可以调整到主营业务成本当中)由会计判断录入。不需要调整的则可以点击确定。提示结账完成。
9、前面的工作都完成后进入账务系统对凭证进行审核,登帐、结转损益,
(如果结转损益将本期结转损益的凭证直接登帐未勾选,则需要对结转损益产生的凭证进行审核登帐)。完成后点击期末结账,点击确定,结账完成。
本文针对用友反结账怎么结账这一问题做出了相关的解答,更多内容详情个请关注数豆子的更新,希望能给你带来帮助!
- 上一篇:免税产品如何开具增值税发票
- 下一篇:环保费支出的税金怎么做账务处理
-
内账月底怎么结账
第一步:准备总账。总账是指所有公司帐户的记录,其中包括了资产、负债、所有权益和账户余额等信息。这是一个非常关键的步骤,必须要完全准确。如果总账发生错误,那么所有其他账户
-
企业月末是先结账还是先出报表
企业月末是先结账还是先出报表,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。如果你自己手工做报表,你可以不结账按余额表填写你的报销。这样有利于发现错
-
金蝶标准版年末结账后怎样反结账
金蝶标准版年末结账后怎样反结账,在会计行业经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文
-
月底结账流程与分录是什么
月底结账流程与分录是什么,财务人员经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。月末结账以日常会计凭证为基础,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误,因此建
- 会计结账时账户余额如何填写
-
期间损益结转余额为零能结账吗
期间损益结转余额为零能结账吗,关于这个问题一直被各位会计们所关注,本文整理了会计中与结转相关的内容,一起来看看。这一认识有一定的道理。一般来说,损益类科目在年末时,都要结转为零,才
-
应收账款结账损失的分录怎么写
应收账款结账损失的分录怎么写,关于分录的问题一直是各位会计们关注的,本文数豆子为大家整理了相关内容,一起来看看。如果计提了坏账准备,会计分录借:坏账准备贷:应收账款如果没有计提坏账
-
固定资产不折旧不能结账吗
固定资产不折旧不能结账吗,关于固定资产的问题一直是各位会计们关注的,本文数豆子为大家整理了相关内容,一起来看看。固定资产不折旧不能结账吗答:不提折旧是不能结账的。固定资
-
汇总年末结账会计应该注意什么问题
汇总年末结账会计应该注意什么问题,关于这个问题,一直是大家所关注的内容,如果不太了解,也别着急,一起来看看数豆子为大家整理的相关知识吧。汇总年末结账会计应该注意什么问题?1
-
年底结账所得税扣除项目处理
年底结账所得税扣除项目处理注意事项一、所得税扣除项目处理要细之又细年底结账,所得税扣除项目的处理一向都是十分花精力的工作,需要注意的方面也比较多.