-
金蝶标准版年末结账后怎样反结账,在会计行业经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。
金蝶标准版年末结账后怎样反结账?
答:金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。
而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。
具体反结账方法:
你先找到你结账后自动生成的备份文件*。A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。
打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
金蝶标准版如何反结帐到上期?
答:按快捷键”Ctrl+F12“就可以进行反结账。
下列是常用的快捷键
序号 快捷键 功能
1、F1 调出系统帮助
2、F3 在凭证录入界面,进行凭证审核
3、F5 在凭证录入界面,可以新增凭证
4、F7 万能键:1、获取基础资料。2、在自定义报表界面,可以调出公式向导
5、F8 保存凭证
6、F9 1、界面刷新。2、在自定义报表界面,可以进行报表重算
7、Ctrl+F7 在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡
8、Ctrl+F9 反扎账
9、Ctrl+F11 反过账
10、Ctrl+F12 反结账
11、F11 调出计算器
12、F12 回填计算器计算结果
13、空格键 在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方
14、Ctrl+B 在凭证录入界面,查询科目余额
15、Ctrl+P 在凭证录入界面,进行凭证打印
16、Ctrl+I 在凭证录入界面,进行凭证打印预览。
17、Ctrl+S 在凭证录入和凭证序时簿界面,将当前凭证保存为模式凭证
18、Ctrl+L 在凭证录入界面,调入模式凭证
19、凭证录入界面,快速复制摘要,可以复制上一条摘要
20、// 在凭证录入界面,快速复制摘要,可以复制第一条摘要。
金蝶标准版反结账后再结账怎么操作?
答:假如你做好了结转损益,检查好你的凭证,你的账目没错就可以做期末结账
- 上一篇:承兑汇票延期证明范文,承兑汇票延期证明怎么写
- 下一篇:付款时供应商不给开票如何做账
-
公司年终结账容易被遗漏的四种涉税收入类型
一年的帐要尘埃落定,财务人员要清理账目、库存盘点、调账、年终结账、年度报表,为本年度汇算清缴做准备。四、超过一年以上的建筑.安装,装配工程的劳务收入2021年财政部发布了《企业会计
-
金财标准财务软件如何反结账
金财标准财务软件如何反结账,最近很多小伙伴关注这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。解决方法:反结账:可以主界面按ctrl+F12,也可以点击期末结账-选择"反结
-
企业月末是先结账还是先出报表
企业月末是先结账还是先出报表,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。如果你自己手工做报表,你可以不结账按余额表填写你的报销。这样有利于发现错
-
事业单位用友t3总账模块如何结账
事业单位用友t3总账模块如何结账,最近很多小伙伴关注这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。以T3标准版为例:启用总账、固定资产、工资、应收应付、购销存、存货核算
-
现金清查记账及结账时的填写方法!
现金清查记账及结账时的填写方法!,在会计行业经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。为了及时发现现金收付差错,如实反映现金库存余额,防止贪污挪用行为
-
上月未结账本月可以做账吗
上月未结账本月可以做账吗,做账时,各位会计会遇到各种问题,数豆子为大家整理了相关内容,一起来看看。结账必须逐月进行,上月未结账则不允许结本月的账。月末结账的时点一般都是自然月
-
生产企业月末结账流程是怎样的
生产企业月末结账流程是怎样的,如果不太了解没有关系,本文数豆子搜集整理了相关信息,请大家参考。生产企业月末结账流程是怎样的?答:每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的
-
使用科目汇总怎么结账
使用科目汇总怎么结账,如果不太了解没有关系,本文数豆子搜集整理了相关信息,请大家参考。使用科目汇总怎么结账?答:总账是三种登记方法,一是根据记账凭证直接登记(适合经济业务小
-
会计结账的具体程序
问:会计应该如何结账?具体有哪些程序?答:会计结账程序如下所示:(1)将本期发生的经济业务事项全部登记入账,并保证其正确性。(2)按权责发生制的
-
年末结账与财务处理总结
岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候,不但要清查资产、核实债务,而且要对账、结账一直到最后编制财务会计报告,现已为大家做好了年末结账与财务处理总结,大家请提前做好功课哦~年