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增值税税金小数点差异如何调整,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。
增值税税金小数点差异如何调整?
可以在月底前直接调整尾差:
借:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
如果开具时发现错误或本月内发现错误,可以作废重开;如果只是小数点后的尾差不一致,可将这个尾差记作财务费用,调平应交税额与票面的差数。
增值税税金小数点差异如何调整?
必须以系统认定的税额为准,如财务账上有差异,应调整财务账,确保与系统相符
申报填表时,可以把销售额稍微调整下,比如去掉小数点后两位。申报表里自动出来的销项税额就会跟你帐上的一致。税务解释有几分差异这种情况也正常,不调整也行。借或贷:主营业务收入0.01贷或借:应交税金--应交增值税(销项税额)0.01
2、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:贷:主营业务收入 0.01(红字)贷:应交税金--增值税 0.01(红字)或:借:应交税金--增值税 0.01贷:主营业务收入 0.01
本月不做调整,下月还有可能会出现尾数,到时候调整或者直接在下月收入少计0.01元,应交税金-增值税多计0.01元;
增值税税金小数点差异如何调整的全部介绍小编已经在上文中解析完毕了,更多精彩的财务会计知识尽在数豆子的官网,想要了解更多就快来关注吧!
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