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有实际业务开具增值税发票怎么报销,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。
有实际业务开具增值税发票怎么报销?
如果只是公司报销,增值税发票和普通发票都可以入账作为报销凭证。
只要该发票是合规发票,发票抬头是报销单位名称,发票内容是公司真实交易内容,项目填写真实准确,盖有清晰的对方单位财务专用章或发票专用章,发票开具时间在报销期间内(不得跨年度报销),就是可以的。
如果需要作为完税凭证,则必须是增值税专用发票。一般纳税人公司在正常认证抵扣后,可以向税务局少交增值税专用发票上的增值税款那一部分税款。而普通发票不可以抵扣进项税,所以,企业采购原材料、货物等,一般都需要取得增值税专用发票。
增值税发票与实际业务不符可以报销吗?
《发票管理办法》第二十二条规定,不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。
《发票管理办法实施细则》第三十二条规定,《办法》第二十二条所称不符合规定的发票是指开具或取得的发票是应经而未经税务机关监制,或填写项目不齐全,内容不真实,字迹不清楚,没有加盖财务印章或发票专用章,伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票。
《发票管理办法实施细则》第三十五条规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。
关于有实际业务开具增值税发票怎么报销的问题,小编就为大家讲到这里了,有实际业务增值税发票可以直接入账作为报销凭证,增值税发票与实际业务不符可以报销吗?如果阅读了本文,还是不明白,那么咨询一下数豆子在线老师吧。
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