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本月只开了红字发票怎么报税,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。
本月只开了红字发票怎么报税?
分两种情况:
1。如果你给对方开具是增值税普通发票。不用去税务(就是你的管理所),你可以自己开负数发票。
2.如果是增值税发票。你就要去你的管理所,他们是要审核的,而且冲负数发票不能超过三个月。增值税普通发票还没有规定。(但是最好也别超过三个月)
关于帐务处理:你最初给别人开具时怎么做的分录,重新开的时候还怎么做。然后再做一张相同的负数凭证。
红字发票报税怎么填写?
增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。
《增值税纳税申报表》主表中销售额和销项税额按负数填写
由于相关数据是自动审核,《增值税纳税申报表》附列资料(表一)中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数,但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额,如相抵后是负数,就填负数贵公司没有销项发票正数,就填负数。
以上就是数豆子小编为大家整理的关于本月只开了红字发票怎么报税的全部内容了,分两种情况处理,若仍有疑问,可与窗口老会计取得联系!
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