-
公司为非本单位人员报销费用如何处理?
答:公司为非本单位的人员报销费用处理方法,按照会计处理的原则,不管是不是本公司的员工,都需要按照实际记账,只是有一个和公司业务关联问题,如果是和公司业务相关的,那就可以在企业所得税税前扣除.
一、非本单位员工的票据与公司的业务若是相关,只要是实际支出了都应入账,按照税法规定在企业所得税前扣除.
【1】如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,
【2】如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,
二、非本单位员工的票据与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除.
【1】企业为非本企业员工报销差旅费用,该项费用如果与本企业的正常生产经营无关,应确定所得项目征收个人所得税;
【2】该项费用如果属于企业的正常生产经营费用,而非支付的个人所得,则不征收个人所得税.
【1】《中华人民共和国企业所得税法》【2007年】
第八条企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除.
【2】《中华人民共和国企业所得税法实施条例》【2007年】
第二十七条企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出.企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出.
公司为非本单位人员报销费用,和本公司业务相关的就在税前扣除,没有关联的那就不能在税前扣除,但是不管是否可以税前扣除,都是需要据实记账的.
- 上一篇:个人所得税率怎么计算的
- 下一篇:负利润减免所得税优惠明细表还填吗
-
差旅费津贴如何报销并进行账务处理
差旅费津贴如何报销并进行账务处理呢?差旅补贴直接计入差旅费入账处理.借:销售费用【管理费用、制造费用】---差旅费贷:库存现金【或银行存款、其他应收款等科目】用于出差旅
-
费用支出用别的发票报销会怎么处理
费用支出用别的发票报销会怎么处理,最近很多小伙伴关注这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。费用报销需做到四统一,即会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一
-
报销生育保险如何账务处理
报销生育保险如何账务处理,在会计行业经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。答:社险报销的生育保险的财务处理如下:收到的时候:借:银行存款贷:其他应
-
支出凭单和费用报销单的区别是什么
支出凭单和费用报销单的区别是什么,最近很多小伙伴关注这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。费用报销单:员工办事时钱已经花了,才取回发票回公司报销,一般用于员
-
电子发票是否可以报销
电子发票是否可以报销,在会计行业经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。因此,电子发票是可以报销的。有两种方法可以实行,如下:1、接收开票方通过增值
-
报销单后有收据还需要附发票吗
报销单后有收据还需要附发票吗,关于发票的问题一直是各位会计们关注的,本文数豆子为大家整理了相关内容,一起来看看。一般来说发票才是合法入账凭据,但用现金付款时,对方必须得带着发
-
餐饮手撕定额发票能报销吗
餐饮手撕定额发票能报销吗,关于发票的问题一直是各位会计们关注的,本文数豆子为大家整理了相关内容,一起来看看。餐饮手撕定额发票能报销吗?2017相关规定,各地全面使用机打发票,
-
个人往公司一般户打款报销如何做分录
个人往公司一般户打款报销如何做分录,如果不太了解没有关系,本文数豆子搜集整理了相关信息,请大家参考。个人往公司一般户打款报销如何做分录?答:1、如果分公司不愿反映到工资总
-
购买财务软件报销费用需要什么单据
购买财务软件报销费用需要什么单据,如果不太了解没有关系,本文数豆子搜集整理了相关信息,请大家参考。购买财务软件报销费用需要什么单据不同费用的报销,需要的单据是不同的。1
-
公账可以转给员工报销的钱吗
公账可以转给员工报销的钱吗是会计工作中常见的问题,公账可以转给员工报销的钱的,但是需要在后面标注清楚是该员工的报销费用就可以了,并且之前员工出差的时候的相关增值税发