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导读:用友也是使用率非常广泛的财务软件,很多没有经验的新手可能会对用友的使用没有那么熟练,数豆子来为大家详细解答用友反结账的实务操作是怎样的。
用友反结账的实务操作是怎样的?
以已结账月份登陆
1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可;
2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出;
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定;
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。
用友T3/T6有什么差别?
首先,T3和T6在财务上并没有太大差别,只是T3中,凭证不经审核也能记账,T6必须经主管审核之后才能记账。T3和T6都有单机版和网络版,但是T6的价格要比T3高很多。
T6和T3的主要区别就是管理理念上的区别,T3侧重于单部门的使用,T6侧重于整个公司的统一使用。
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金蝶反结账(金蝶专业版怎么反过账)
2、同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选6、按下CTRL+F11,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功3、按下
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用友u8软件如何反结账(操作步骤)
2、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击财务软件是财务人员必备,也是必须学习的,我们要用财务软件进行一些做账的操作。可能有些小伙伴对于财务软件不
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用友反结账的操作步骤
导读:用友也是使用率非常广泛的财务软件,很多没有经验的新手可能会对用友的使用没有那么熟练,小编来为大家详细解答用友反结账的实务操作是怎样的。1.反结账:总账——期末——结账——选择
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金蝶标准版年末结账后怎样反结账
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在金蝶k3新账套中如何设置反结账功能
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金蝶反结账以后怎么结转到下年
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用友反结账怎么结账
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金蝶反结账后怎么过账结账
金蝶反结账后怎么过账结账,关于这个问题一直被各位会计们所关注,本文整理了会计中与金蝶相关的内容,一起来看看。期末结账-里面有反结账的按钮。反过账,在凭证查询的界面把已过帐的凭
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用友反结账反记账怎么操作
用友反结账反记账怎么操作,如果不太了解没有关系,本文数豆子搜集整理了相关信息,请大家参考。用友反结账反记账怎么操作?第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点
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用友T3月末结账和反结账流程
用友T3月末结账和反结账流程如下所示:一、月末结账用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结